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2024年招商银行总行审计部社会招聘启事(6.14)

招商银行招聘信息 招商银行 2024-06-15 12:28:27 人阅读

  财务管理审计岗内控合规类

  基础信息

  所属机构:审计部

  工作地点:北京市

  截止时间:2024-08-22

  岗位职责

  1. 跟踪全行财务管理动态,分析和评价相关的风险状况;

  2. 根据工作计划开展财务管理有关的专项审计、离任审计等;

  3. 跟进财务管理有关审计发现的整改情况,落实整改效果;

  4. 定期梳理财务审计重点,搭建财务审计数字化分析工具,编制审计案例、检查手册等;

  5. 其他与工作职责相关的事项。

  岗位要求

  1. 财务、审计、金融等相关专业大学本科(含)以上学历;

  2. 具备3年(含)以上银行财务管理或财务内审工作经验,熟悉银行财务管理基本流程及内控要点;

  3. 具备良好的职业道德,具有较强的工作责任心和良好的团队协作精神,能够根据工作需要出差;

  4. 具备财务、信息科技等复合型背景者优先;具备CPA、CIA、CISA、律师执业资格等证书者优先;能够熟练使用SQL、Python、R语言者优先。

  投行与金融市场审计岗内控合规类

  基础信息

  所属机构:审计部

  工作地点:南京市

  截止时间:2024-07-23

  岗位职责

  1.分析被审计单位投行与金融市场业务经营、风险管理和内部控制情况,研究相关政策、制度、流程及系统,出具分析评价报告。

  2.研究投行与金融市场业务重点领域、监管关注事项,分析业务发展趋势,开展风险前瞻性研判,参与制订投金条线年度审计重点。

  3.组织、参与投行与金融市场业务审计项目,开展业务检查,揭示问题和不足,出具审计意见。

  4.开展投行与金融市场业务审计发现问题的整改跟踪验证,督促被审计单位落实整改。

  5.研究投金业务数据,应用、建设数字化审计工具。

  6.开展投金业务审计基础工作,总结运用审计成果,包括但不限于提炼审计方法、编制检查手册及案例,组织参与课题研究、专业培训等。

  岗位要求

  1. 具备良好的职业道德、工作责任心和团队协作精神,能够根据工作需要出差;

  2.大学本科(含)以上学历;

  3.具备3年(含)以上投行与金融市场业务(含投资银行、金融市场、票据、理财、资管、同业业务等)工作经验或相关审计工作经验。熟悉投行与金融市场业务主要政策、制度、流程和产品;

  4.具备CPA、CIA、律师执业资格者优先;熟练使用SQL、Python、R语言者优先。

  零售金融审计岗内控合规类

  基础信息

  所属机构:审计部

  工作地点:上海市

  截止时间:2024-07-23

  岗位职责

  1. 参加对全行各级机构的零售金融业务实施审计;

  2. 评审零售金融业务的风险管理、内部控制和业务运营状况,提出改进的意见和建议;

  3. 编制和维护零售金融业务的审计程序、审计模型;

  4. 实施零售金融业务的日常分析和监测。

  岗位要求

  1. 大学本科(含)以上学历;

  2. 具备3年(含)以上零售金融(含零售信贷、财富管理等)工作经验或相关审计工作经验,熟悉零售金融业务各项政策、制度、流程和产品;

  3. 具备良好的职业道德,具有较强的工作责任心和良好的团队协作精神,能够根据工作需要出差;

  4. 具备CPA、CIA、CISA、律师执业资格以及会计师等证书者优先;能够熟练使用SQL、Python、R语言者优先。

  公司金融审计岗内控合规类

  基础信息

  所属机构:审计部

  工作地点:上海市

  截止时间:2024-07-23

  岗位职责

  1. 参加对全行各级机构的公司金融业务实施审计;

  2. 评审公司金融业务的风险管理、内部控制和业务运营状况,提出改进的意见和建议;

  3. 编制和维护公司金融业务的审计程序、审计模型;

  4. 实施公司金融业务的日常分析和监测。

  岗位要求

  1. 大学本科(含)以上学历;

  2. 具备3年(含)以上公司金融(含国际业务、投资银行、小企业金融、现金管理业务等)工作经验或相关审计工作经验,熟悉公司贷款、公司金融业务各项政策、制度、流程和产品;

  3. 具备良好的职业道德,具有较强的工作责任心和良好的团队协作精神,能够根据工作需要出差;

  4. 具备CPA、CIA、CISA、律师执业资格以及会计师证书者优先;能够熟练使用SQL、Python、R语言者优先。

  信息科技审计岗内控合规类

  基础信息

  所属机构:审计部

  工作地点:深圳市

  截止时间:2024-07-10

  岗位职责

  1. 负责全行金融科技的风险研究和审计工作,跟进全行金融科技发展战略、实施动态,分析和评价相关的风险状况;

  2. 根据监管要求及重要风险对全行应用系统建设及控制、数据治理、信息安全管理、基础信息科技管理等实施审计检查;

  3. 跟进全行信息科技领域重要审计发现的整改情况,落实整改效果;

  4. 开展金融科技审计的基础工作,如定期确定金融科技审计重点、建立和完善联络员机制、编制审计案例库、编辑检查手册等;

  5. 建设金融科技审计的非现场审计工具,包括引入数据、开发模型与指标等;

  6. 配合监管对我行信息科技管理的检查和督导;

  7. 配合开展境外分行、子公司的信息科技领域审计工作。

  岗位要求

  1. 计算机、审计、数学、统计等相关专业本科(含)以上学历;

  2. 具备3年(含)以上系统项目管理、系统开发及运维、信息安全、IT审计或咨询工作相关经验,了解相关监管指引、国际标准及法律法规;

  3. 具备较强的英语口语及阅读书写能力,须持有相当于大学英语六级水平(含)以上证书(具备经国家认证的境外学历的除外);

  4. 具备良好的职业道德,具有较强的工作责任心和良好的团队协作精神,具备较好的综合能力及开拓能力,并能够根据工作需要出差;

  5. 具备CISA、CIA或相关证书者优先;

  6. 具备海外留学或工作经验者优先。

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